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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 352 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO DO ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. CFM CONTRATO N° 004/2024. REFERENTE AS HORAS DO MÊS DE DEZEMBRO. 0,00 2.274,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO DO ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. CFM CONTRATO N° 004/2024. REFERENTE AS HORAS DO MÊS DE DEZEMBRO. 2.274,00
24/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/15; 2.274,00
05/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2025 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587 2.274,00
TOTAL 2.274,00 2.274,00 2.274,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.