PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE USO DO GABINETE. AMAROK PC IXP1151, GOLF PC IYA5513
CFE PREGÃO ELET. Nº 04 / 2025.
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342,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE USO DO GABINETE. AMAROK PC IXP1151, GOLF PC IYA5513
CFE PREGÃO ELET. Nº 04 / 2025.
342,00
03/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/173;
342,00
12/08/2025
Pagamento de Empenho 3552/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
342,00
TOTAL
342,00
342,00
342,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.