PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE/RS
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE/RS
450,51
03/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE/RS
450,51
12/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3558/2025
Enio Fidêncio - 1183
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.