PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM GRUPO DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE PREGÃO ELETR.Nº01 / 2025.
0,00
343,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM GRUPO DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE PREGÃO ELETR.Nº01 / 2025.
343,17
04/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2577;
343,17
TOTAL
343,17
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0,00
SALDO A PAGAR
343,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.