3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUE O SERVIDOR TEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSAVEL
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUE O SERVIDOR TEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSAVEL
150,00
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUE O SERVIDOR TEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSAVEL
150,00
20/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.