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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3691 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 39 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 5.123,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 5.123,00
08/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 18/1842; REF. EMPENHO 3691/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 5.123,00
21/08/2025 Pagamento de Empenho 3691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.123,00
TOTAL 5.123,00 5.123,00 5.123,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.