PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
450,51
25/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.