MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA GRASIELA REFERENTE A AQUISIÇAO DE JARRA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMISTRATIVO MUNICIPAL.
0,00
197,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA GRASIELA REFERENTE A AQUISIÇAO DE JARRA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMISTRATIVO MUNICIPAL.
197,91
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA GRASIELA REFERENTE A AQUISIÇAO DE JARRA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMISTRATIVO MUNICIPAL.
197,91
06/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 372/2025
GRASIELA TALAMINI - 1571
197,91
TOTAL
197,91
197,91
197,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.