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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3729 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLACAS JAV.2C64 0,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLACAS JAV.2C64 385,00
08/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLACAS JAV.2C64 385,00
19/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/62227899; REF. EMPENHO 3729/2025 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA 385,00
19/08/2025 ERRO NUMERO DA NOTA -385,00
26/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2025 ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA - 5636 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.