Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3729 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLACAS JAV.2C64 |
0,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLACAS JAV.2C64 |
385,00 |
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08/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLACAS JAV.2C64 |
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385,00 |
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19/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62227899;
REF. EMPENHO 3729/2025
5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
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385,00 |
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19/08/2025 |
ERRO NUMERO DA NOTA |
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-385,00 |
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26/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2025
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA - 5636 |
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385,00 |
TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.