PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 72 E PROCESSO N 89
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3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 72 E PROCESSO N 89
3.800,00
08/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/7;
REF. EMPENHO 3731/2025
4860 - MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU PRO COMPANI
3.800,00
TOTAL
3.800,00
3.800,00
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SALDO A PAGAR
3.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.