PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 26/08/2025, NA PUK, EM PORTO ALEGRE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 26/08/2025, NA PUK, EM PORTO ALEGRE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 26/08/2025, NA PUK, EM PORTO ALEGRE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
26/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.