621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE FEVEREIRO /2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE FEVEREIRO /2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
450,51
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE FEVEREIRO /2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
450,51
06/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 375/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.