3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PELOS GASTOS QUE O SERVIDOR TEVE COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
137,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PELOS GASTOS QUE O SERVIDOR TEVE COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
137,89
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PELOS GASTOS QUE O SERVIDOR TEVE COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
137,89
29/08/2025
Pagamento de Empenho 3757/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
137,89
TOTAL
137,89
137,89
137,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.