3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA PARA A FORMAÇÃO DA REDE RENALFA "02º ENCONTRO FORMATIVO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
122,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA PARA A FORMAÇÃO DA REDE RENALFA "02º ENCONTRO FORMATIVO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
122,50
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA PARA A FORMAÇÃO DA REDE RENALFA "02º ENCONTRO FORMATIVO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
122,50
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2025
Marluce de Moura Riva - 5023
122,50
TOTAL
122,50
122,50
122,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.