PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
0,00
204,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
204,40
26/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/13018;
REF. EMPENHO 3963/2025
5677 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
204,40
05/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3965/2025
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5677
204,40
TOTAL
204,40
204,40
204,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.