Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3981 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS SENDO 18 TEDs DA CONTA BB FPM Nº 7776-3. REF MÊS DE AGOSTO 25.
PREÇO R$ 12,69 X 18. = 228,42. |
0,00 |
228,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS SENDO 18 TEDs DA CONTA BB FPM Nº 7776-3. REF MÊS DE AGOSTO 25.
PREÇO R$ 12,69 X 18. = 228,42. |
228,42 |
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26/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS SENDO 18 TEDs DA CONTA BB FPM Nº 7776-3. REF MÊS DE AGOSTO 25.
PREÇO R$ 12,69 X 18. = 228,42. |
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228,42 |
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01/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2025
BANCO DO BRASIL S A - 19 |
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228,42 |
TOTAL |
228,42 |
228,42 |
228,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.