3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO POR GASTOS COM PASSAGEM QUE A SERVIDORA TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
387,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO POR GASTOS COM PASSAGEM QUE A SERVIDORA TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
387,57
28/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO POR GASTOS COM PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE QUE A SERVIDORA TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
387,57
05/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2025
GRASIELA TALAMINI - 1571
387,57
TOTAL
387,57
387,57
387,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.