PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERBVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025.
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596,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERBVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025.
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28/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/18896;
REF. EMPENHO 4010/2025
5669 - JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
596,40
05/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2025
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - 5669
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.