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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4010 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERBVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025. 0,00 596,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERBVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025. 596,40
28/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/18896; REF. EMPENHO 4010/2025 5669 - JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 596,40
05/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2025 JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - 5669 596,40
TOTAL 596,40 596,40 596,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.