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Última atualização realizada em 17/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4053 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE COMBÚSTIVEL(GASOLINA) PARA SUPRIOR NECESSIDADE DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 569,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE COMBÚSTIVEL(GASOLINA) PARA SUPRIOR NECESSIDADE DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 569,69
01/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 18/1859; REF. EMPENHO 4053/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 569,69
05/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 569,69
TOTAL 569,69 569,69 569,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.