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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4083 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025. 0,00 1.471,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025. 1.471,00
01/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/185; REF. EMPENHO 4083/2025 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR 1.471,00
10/09/2025 Pagamento de Empenho 4083/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.471,00
TOTAL 1.471,00 1.471,00 1.471,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.