PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ O SRº VICE PREF.MUNIC.
NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 06 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR TRATAR ASSUNTOS DESSA MUNIC. DENTRE EVENTOS DA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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1.261,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ O SRº VICE PREF.MUNIC.
NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 06 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR TRATAR ASSUNTOS DESSA MUNIC. DENTRE EVENTOS DA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.261,42
01/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ O SRº VICE PREF.MUNIC.
NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 06 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR TRATAR ASSUNTOS DESSA MUNIC. DENTRE EVENTOS DA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.261,42
10/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2025
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
1.261,42
TOTAL
1.261,42
1.261,42
1.261,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.