PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ LEVANDO PACIENTE NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTOS, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ LEVANDO PACIENTE NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTOS, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ LEVANDO PACIENTE NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTOS, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
12/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4180/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.