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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4194 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ AUXILIO P/ GERAÇÃO VALIDADÃO E ENVIO DA EDF-RENF. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.228,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ AUXILIO P/ GERAÇÃO VALIDADÃO E ENVIO DA EDF-RENF. CFE AUTORIZAÇÃO. 1.228,00
TOTAL 1.228,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.228,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.