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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4239 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: HORAS MÁQUINA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR, PARA ABERTURA E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07 E PROCESSO Nº 57. REF A 46 HORAS 0,00 20.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR, PARA ABERTURA E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07 E PROCESSO Nº 57. REF A 46 HORAS 20.240,00
03/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/53; REF. EMPENHO 4239/2025 5654 - PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA 20.240,00
18/09/2025 Pagamento de Empenho 4239/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.240,00
TOTAL 20.240,00 20.240,00 20.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.