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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4282 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 17.505,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 17.505,27
03/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 3/73978; 3/73657; 3/73659; 3/73722; 3/73852; 3/73868; 3/7426; 3/74053; REF. EMPENHO 4282/2025 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA 17.505,27
TOTAL 17.505,27 17.505,27 0,00
SALDO A PAGAR 17.505,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.