PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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22/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
450,51
TOTAL
450,51
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.