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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 441 Data de lançamento: 02/02/2025
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.11.02.00.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS FEVEREIRO 2025 0,00 546,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2025 PELA DESPESA EMPENHA FERIAS FEVEREIRO 2025 546,34
02/02/2025 pelo pagamento ferias concedidas a servidores 546,34
18/02/2025 Pagamento de Empenho 441/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 527,31
TOTAL 546,34 546,34 527,31
SALDO A PAGAR 19,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.