Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
451 |
Data de lançamento: |
02/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICPAIS.
ESC.NUCLEO ESC. HULMERINDO J.BONIFACIO. R$ 227,57.
ESC. MUNIC. INSP.JOÃO FERRAZ R$ 74,43.
ESC. CRECHE CONST.SONHO R$ 74,43 |
0,00 |
376,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICPAIS.
ESC.NUCLEO ESC. HULMERINDO J.BONIFACIO. R$ 227,57.
ESC. MUNIC. INSP.JOÃO FERRAZ R$ 74,43.
ESC. CRECHE CONST.SONHO R$ 74,43 |
376,43 |
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| 02/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/081924; 001/081925; 001/081922; |
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376,43 |
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| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 451/2025
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 |
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376,43 |
| TOTAL |
376,43 |
376,43 |
376,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.