MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET DO CENTRO ADM MUNIC.
E DEMAIS PONTOS EM DPTOS MUNICIPAIS.
CRAS. PRAÇA, GINAZIO, E PARQ. DE MÁQUINAS COM VENCIMENTO P/ FEVEREIRO DE 2025.
0,00
829,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET DO CENTRO ADM MUNIC.
E DEMAIS PONTOS EM DPTOS MUNICIPAIS.
CRAS. PRAÇA, GINAZIO, E PARQ. DE MÁQUINAS COM VENCIMENTO P/ FEVEREIRO DE 2025.
829,77
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/081923; 001/081921; 001/081919; 001/081920;
829,77
12/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 452/2025
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
829,77
TOTAL
829,77
829,77
829,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.