Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4622 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE MARCHA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA ETS-8802. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE MARCHA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA ETS-8802. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
480,00 |
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22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62893740;
REF. EMPENHO 4622/2025
3803 - MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
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480,00 |
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07/10/2025 |
Pagamento de Empenho 4622/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.