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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4654 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRONICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 16.392,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRONICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 16.392,07
01/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 18/1889; REF. EMPENHO 4654/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 16.392,07
07/10/2025 Pagamento de Empenho 4654/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.392,07
TOTAL 16.392,07 16.392,07 16.392,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.