PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DO GABINETE. MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025
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2.133,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DO GABINETE. MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025
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01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1884;
REF. EMPENHO 4655/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
2.133,41
07/10/2025
Pagamento de Empenho 4655/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
2.133,41
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.