PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69
0,00
2.081,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69
2.081,16
01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1883;
REF. EMPENHO 4665/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
2.081,16
07/10/2025
Pagamento de Empenho 4665/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.081,16
TOTAL
2.081,16
2.081,16
2.081,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.