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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS BOTTEGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4670 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 582,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 582,00
01/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 582,00
07/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4670/2025 Marcos Vinícius dos Santos Bottega - 5640 582,00
TOTAL 582,00 582,00 582,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.