Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS BOTTEGA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4670 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
582,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
582,00 |
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01/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
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582,00 |
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07/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4670/2025
Marcos Vinícius dos Santos Bottega - 5640 |
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582,00 |
TOTAL |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.