3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS COM O MESMO QUANDO FORA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS COM O MESMO QUANDO FORA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
100,00
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS COM O MESMO QUANDO FORA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
100,00
10/10/2025
Pagamento de Empenho 4675/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.