3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA DA SECR. DE SAÚDE QUE ESTEVE FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA SECR. DE SAÚDE. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
0,00
764,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA DA SECR. DE SAÚDE QUE ESTEVE FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA SECR. DE SAÚDE. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
764,00
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA DA SECR. DE SAÚDE QUE ESTEVE FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA SECR. DE SAÚDE. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
764,00
08/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4676/2025
ELISETE MUHL - 1190
764,00
TOTAL
764,00
764,00
764,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.