MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE DE MÁQUINAS. COM VVENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2025.
0,00
861,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE DE MÁQUINAS. COM VVENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2025.
861,60
01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/128488315; 0/128488310;
REF. EMPENHO 4686/2025
23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
861,60
08/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2025 - REF. OUTUBRO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
851,27
08/10/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4686/2025
10,33
TOTAL
861,60
861,60
861,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo