PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, OBRAS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO LIC. Nº02/2025.
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1.000,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, OBRAS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO LIC. Nº02/2025.
1.000,53
03/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2/2401; 2/2420;
REF. EMPENHO 4706/2025
5678 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
1.000,53
10/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4708/2025
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 5678
1.000,53
TOTAL
1.000,53
1.000,53
1.000,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.