Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 10 2025 |
3.233,61 |
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| 03/10/2025 |
pelo pagamento ferias mês 10/2025 |
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3.233,61 |
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| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde |
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9,01 |
| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde |
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161,48 |
| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde |
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298,31 |
| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde |
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413,19 |
| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde |
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562,22 |
| 09/10/2025 |
Pagamento de Empenho 4725/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.789,40 |
| TOTAL |
3.233,61 |
3.233,61 |
3.233,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |