Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 10 2025 |
3.233,61 |
|
|
03/10/2025 |
pelo pagamento ferias mês 10/2025 |
|
3.233,61 |
|
03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde |
|
|
9,01 |
03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde |
|
|
161,48 |
03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde |
|
|
298,31 |
03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde |
|
|
413,19 |
03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde |
|
|
562,22 |
09/10/2025 |
Pagamento de Empenho 4725/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.789,40 |
TOTAL |
3.233,61 |
3.233,61 |
3.233,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.