PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA INSTITUTO DO CORAÇÃO, DIA 10/10/2025, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA INSTITUTO DO CORAÇÃO, DIA 10/10/2025, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA INSTITUTO DI CORAÇÃO, DIA 10/10/2025, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
13/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4740/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.