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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC

Dados do Empenho
Número do empenho: 4784 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PELA MANUTENÇÃO EM FIOS DE SINAL DE BOIAS ELETRICAS E SUBSTITUIÇOES DAS BOIAS QUEIMADAS DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 1.435,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PELA MANUTENÇÃO EM FIOS DE SINAL DE BOIAS ELETRICAS E SUBSTITUIÇOES DAS BOIAS QUEIMADAS DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.435,60
03/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/136; REF. EMPENHO 4784/2025 4816 - MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH 1.435,60
15/10/2025 Pagamento de Empenho 4784/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.435,60
TOTAL 1.435,60 1.435,60 1.435,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.