Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4791 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 LAVAGEM NO VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR COM PLACA JAO6D49. CFM PREGÃO Nº 04/2025 |
0,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 LAVAGEM NO VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR COM PLACA JAO6D49. CFM PREGÃO Nº 04/2025 |
108,00 |
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03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/284;
REF. EMPENHO 4791/2025
4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
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108,00 |
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TOTAL |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
108,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.