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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4792 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM DUAS CAMIONETAS MODELO SAVEIRO, PLACAS IYX1A86 E IYP2295, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR. 0,00 162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM DUAS CAMIONETAS MODELO SAVEIRO, PLACAS IYX1A86 E IYP2295, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR. 162,00
03/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/286; REF. EMPENHO 4792/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 162,00
TOTAL 162,00 162,00 0,00
SALDO A PAGAR 162,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.