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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4803 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: HORAS MÁQUINA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR, PARA ABERTURA E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07 E PROCESSO Nº 57. REF A 53 HORAS. CFM RELATÓRIO EM ANEX. 0,00 23.479,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR, PARA ABERTURA E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07 E PROCESSO Nº 57. REF A 53 HORAS. CFM RELATÓRIO EM ANEX. 23.479,00
06/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/62; REF. EMPENHO 4803/2025 5654 - PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA 23.009,42
06/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/62; REF. EMPENHO 4803/2025 5654 - PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA 469,58
17/10/2025 Pagamento de Empenho 4803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23.009,42
17/10/2025 Pagamento de Empenho 4803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 469,58
TOTAL 23.479,00 23.479,00 23.479,00
SALDO A PAGAR 0,00