PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 10/10/2025 AO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
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06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 10/10/2025 AO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.