Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PROCERGS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
483 |
Data de lançamento: |
02/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Serviços de veículação de avisos e noticias |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OF. NO MÊS (POR CM) R$ 537,25
E PGTO DE CONEXÕES P/ EMULAÇÃO.NO VALOR DE R$ 123,65. |
0,00 |
660,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OF. NO MÊS (POR CM) R$ 537,25
E PGTO DE CONEXÕES P/ EMULAÇÃO.NO VALOR DE R$ 123,65. |
660,90 |
|
|
02/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OF. NO MÊS (POR CM) R$ 537,25
E PGTO DE CONEXÕES P/ EMULAÇÃO.NO VALOR DE R$ 123,65. |
|
660,90 |
|
18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2025
PROCERGS - 908 |
|
|
660,90 |
TOTAL |
660,90 |
660,90 |
660,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.