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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 483 Data de lançamento: 02/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OF. NO MÊS (POR CM) R$ 537,25 E PGTO DE CONEXÕES P/ EMULAÇÃO.NO VALOR DE R$ 123,65. 0,00 660,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OF. NO MÊS (POR CM) R$ 537,25 E PGTO DE CONEXÕES P/ EMULAÇÃO.NO VALOR DE R$ 123,65. 660,90
02/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OF. NO MÊS (POR CM) R$ 537,25 E PGTO DE CONEXÕES P/ EMULAÇÃO.NO VALOR DE R$ 123,65. 660,90
18/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 483/2025 PROCERGS - 908 660,90
TOTAL 660,90 660,90 660,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.