PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
810,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
810,91
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
810,91
23/10/2025
Pagamento de Empenho 4844/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
810,91
TOTAL
810,91
810,91
810,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.