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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4844 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 810,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 810,91
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 810,91
23/10/2025 Pagamento de Empenho 4844/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 810,91
TOTAL 810,91 810,91 810,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.