PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 01/25 E PROCESSO N 01/25
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4.500,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 01/25 E PROCESSO N 01/25
4.500,41
06/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 10/343;
REF. EMPENHO 4848/2025
4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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TOTAL
4.500,41
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SALDO A PAGAR
4.500,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.