PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 21/10/2025 PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM PORTO ALEGRE.
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450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 21/10/2025 PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM PORTO ALEGRE.
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06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 21/10/2025 PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM PORTO ALEGRE.
450,51
23/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4859/2025
Enio Fidêncio - 1183
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.