PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
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411,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
411,00
06/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/12615;
REF. EMPENHO 4866/2025
5677 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
411,00
TOTAL
411,00
411,00
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SALDO A PAGAR
411,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.